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审计整改工作制度

时间:2023-02-06 08:52:46
审计整改工作制度(精选6篇)

审计整改工作制度(精选6篇)

现如今,制度在生活中的使用越来越广泛,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。那么相关的制度到底是怎么制定的呢?以下是小编精心整理的审计整改工作制度(精选6篇),仅供参考,欢迎大家阅读。

  审计整改工作制度1

第一章总则

第一条为切实维护审计监督严肃性和权威性,全面强化审计整改工作,充分发挥审计“治已病”、“防未病”的重要作用,根据《中华人民共和国审计法》和《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》等党内法规,结合我区实际,制定本办法。

第二条本办法所称审计整改,是指被审计单位和其他有关部门对审计机关出具的审计报告、审计意见、审计决定书、审计移送处理书、审计情况通报等审计结果文书指出的问题,以及本级党委、人大、政府和上一级审计机关批示、交办的审计整改事项,进行纠正、处理、完善制度和改进工作的行为和结果。

第三条依法属于审计监督对象的部门和单位,以及承担监督检查、协助执行审计整改的部门和单位,对审计发现问题的整改工作,适用本办法。

第四条审计整改工作应当遵循立审立改、真抓实改、举一反三、标本兼治的原则。

第二章工作机制

第五条全区各级党委和政府要加强对审计整改工作的领导,构建审计委员会办公室和审计机关监督检查、有关主管部门督促管理、被审计单位具体落实、相关职能部门协调联动的审计整改工作机制。

……此处隐藏14373个字……对审计发现的问题采取措施进行纠正和处理的行为。

第三条审计整改工作的责任主体为被审计单位,被审计单位现任党政主要负责人为审计整改工作第一责任人,负责领导、组织和落实审计整改工作。离任的领导干部有责任配合原任职单位的审计整改工作。

第四条财务与审计处完成审计项目后,应及时以书面形式向被审计单位出具审计报告。被审计单位自收到审计报告15个工作日内,完成整改报告,由单位分管或联系校领导审核,以书面形式向财务与审计处提交审计整改报告,并对整改报告内容的真实性和有效性负责。

第五条被审计单位应严格按照审计报告要求,依据国家法律法规及学校有关制度对照审计发现的问题,深入分析其产生的原因,落实问题归属和整改任务,确定整改时限和整改目标,逐项采取措施加以整改,直至审计发现问题得到纠正和内控制度趋于完善为止,确保审计发现的问题不再重复发生。

第六条审计整改报告主要包括以下内容:

(一)审计整改的总体情况;

(二)审计发现问题的原因分析;

(三)审计整改进度、措施。整改措施包括对已发现问题的处理情况,完善管理制度的情况;

(四)落实整改的必要证明材料;

(五)其他有关内容。

第七条财务与审计处对被审计单位整改报告要严格审查,确保审计发现的问题得到有效整改。

第八条财务与审计处建立审计发现问题整改销号机制,逐项督查被审计单位审计整改落实情况,直至销号。

第九条财务与审计处定期向学校汇报审计整改情况,对未落实及落实不力的整改事项,提出处理建议。

第十条本办法由宁夏医科大学财务与审计处负责解释。

第十一条本办法自发布之日起执行。

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